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以高質(zhì)量內(nèi)審?fù)苿咏?jīng)發(fā)集團規(guī)范發(fā)展
來源: | 作者:xnxact | 發(fā)布時間: 2023-12-28 | 997 次瀏覽 | 分享到:

經(jīng)過4個月對5個工程項目投資建設(shè)專項審計和3個子公司財務(wù)收支專項審計形成最終審計報告。12月28日,集團黨委針對此次審計報告中批露的集團在工程項目管理和建設(shè)資金管理、會計核算方面、財務(wù)收支等諸多問題召開各責(zé)任單位反饋會。



會上強調(diào),針對5個工程項目投資建設(shè)專項審計反饋的7個工程項目管理問題和3個子公司財務(wù)收支專項審計發(fā)現(xiàn)的8個財務(wù)問題,共計15項整改問題清單,各責(zé)任單位須認真梳理存在的問題,審計部將督辦各責(zé)任單位明確整改措施、責(zé)任人、整改時限,加大審計整改工作力度。同時加強審計結(jié)果運用,健全規(guī)范制度,完善內(nèi)審工作機制,實行整改閉環(huán)。

下一步,審計監(jiān)察部將持續(xù)發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設(shè)性作用,做實審計監(jiān)督“后半篇文章”,推動審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察等監(jiān)督有機貫通和協(xié)調(diào)配合,形成審計整改合力,促進經(jīng)發(fā)集團規(guī)范發(fā)展。